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[单选题]

内部审计采取现场审计与非现场审计相结合的方式,并通过加强()审计系统建设,增强内部审计的广度与深度

A.现场

B.非现场

C.现场与非现场

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第1题

内部审计方法采用的方法不包括非现场审计。()
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第2题

江西省金融机构开展反洗钱特殊内部审计,应于特殊内部审计结束后15个工作日内,由金融机构(非现场监管报表报送主体)汇总辖内审计情况并形成审计报告报当地人民银行。()
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第3题

按照审计执行的地点,可以将审计分为()。

A.报送审计

B.经营审计

C.现场审计

D.制度基础审计

E.内部审计

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第4题

审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。

A.审计委员会通过制定年度内部审计工作计划,加强对内部审计工作的监督

B.审计委员会对内部审计部门的复核,可加强内部审计人员的独立性并强化内部审计部门在公司结构中的地位

C.审计委员会对内部审计部门组织及工作范围的复核,可降低外部审计的费用

D.审计委员会由于时间与人力有限,一个有效的内部审计部门可以帮助审计委员会解除其监管责任

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第5题

内部审计负责人应当采取的保障内部审计的客观性的措施有()。

A.提高内部审计人员的职业道德水准

B.选派适当的内部审计人员参加审计项目

C.建立适当、有效的激励机制

D.制定并实施系统、有效的内部审计质量控制制度

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第6题

以下()的组合最适合参加审计结束会议。

A.负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员

D.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

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第7题

公司审计委员会的职责包括()。

A.审核内部审计计划与内部审计预算

B.听取首席审计官的审计结果报告

C.与董事会一起任免和解聘首席审计官

D.批准内部审计章程

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第8题

下列各项中,不属于注册会计师审计与单位内部审计区别的有()

A.审计独立性不同

B.审计人员不同

C.审计方式不同

D.接受审计的自愿程度不同

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第9题

内部审计机构在与被审计单位管理层就内部审计结果进行沟通时一般可以采取的方式是()。

A.书面或口头

B.电话或邮件

C.书面或电子

D.口头或传真

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第10题

审计按审计人与被审计人的不同关系,可以分类为()。

A.国家审计

B.民间审计

C.局部审计

D.外部审计

E.内部审计

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