题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
注册会计师在进行控制测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。()
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第5题
A.被审计单位管理层没有清晰区分内部控制要素
B.被审计单位管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制
C.被审计单位管理层凌驾于内部控制之上
D.注册会计师对被审计单位管理层的诚信存在严重疑虑
第10题
A.了解服务机构注册会计师对服务机构内部控制有效性出具的报告
B.了解与控制测试相关的商定程序报告
C.测试被审计单位对服务机构活动的控制
D.对服务机构实施控制测试
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