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[多选题]

为了使内部审计职能得到充分发挥,内部审计部门应独立于()。

A.董事会

B.审计委员会

C.经营管理部门

D.会计部门

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第1题

内部审计部门应及时向董事会反馈审计中发现的问题,定期向董事会或其授权委员会报告审计结果。()
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第2题

审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。

A.审计委员会通过制定年度内部审计工作计划,加强对内部审计工作的监督

B.审计委员会对内部审计部门的复核,可加强内部审计人员的独立性并强化内部审计部门在公司结构中的地位

C.审计委员会对内部审计部门组织及工作范围的复核,可降低外部审计的费用

D.审计委员会由于时间与人力有限,一个有效的内部审计部门可以帮助审计委员会解除其监管责任

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第3题

内部审计部门应及时向董事会反馈审计中发现的问题,定期向管理层报告审计结果。()
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第4题

注册会计师审计的首要特征是独立性,它不同于政府审计和内部审计,审计主体既独立于被审计单位,又独立于审计委托人。()
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第5题

内部审计部门不对董事会负责。()
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第6题

公司审计委员会的职责包括()。

A.审核内部审计计划与内部审计预算

B.听取首席审计官的审计结果报告

C.与董事会一起任免和解聘首席审计官

D.批准内部审计章程

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第7题

下列有助于加强内部审计独立性的有()。
A.内部审计部门应具有充分的组织地位以使其能够完成审计职责

B.内部审计部门负责人应由组织中有足够权威和能力的人士来担任,以加强独立性和确保广阔的审计覆盖面、审计报告被充分关注,以及审计建议的适当采纳

C.内部审计由会计部门人员兼任

D.内部审计隶属于财务经理

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第8题

聘任、监督并向会计师事务所支付报酬是()的职责。

A.股东代表大会

B.内部审计部门

C.管理层

D.审计委员会

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第9题

批准内部审计方案是()的职责。

A.首席审计官

B.董事会

C.审计委员会

D.高管层

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第10题

在从事审计业务时,只能进行有偿服务的审计是()。

A.政府审计

B.民间审计

C.部门内部审计

D.单位内部审计

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