题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于内部审计职责的发展趋势描述正确的是()

A.实施信息安全审计

B.开拓风险管理审计

C.深入介入内部控制评价

D.以上都正确

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“下列关于内部审计职责的发展趋势描述正确的是()”相关的问题

第1题

关于国际内部审计师协会内部职责说明书的说法正确的是()。

A.内部职责说明书属于内部审计实务标准的内容

B.内部职责说明书不属于内部审计实务标准的内容

C.内部职责说明书是内部审计实务标准的基础

D.内部职责说明书不是内部审计实务标准的基础

点击查看答案

第2题

从1947年到1999年国际内部审计关于内部审计的工作定义来看,反映了内部审计工作的一个怎样发展趋势?
点击查看答案

第3题

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责B.相对于政府

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。

A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责

B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱

C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分

D.与注册会计师审计的公正性相同

点击查看答案

第4题

下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()

A.内部审计职责简称内部审计

B.是指由被审计单位建立的一种评价活动

C.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性

D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性

点击查看答案

第5题

下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是()

A.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责

B.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计属于内部审计机构的职责

C.对本单位及所属单位财政财务收支进行审计是内部审计机构的职责

D.内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制及风险管理进行审计

点击查看答案

第6题

下列关于注册会计师审计与单位内部审计的区别,说法正确的有()

A.审计独立性不同

B.审计方式不同

C.审计职责和作用不同

D.接受审计的自愿程度不同

点击查看答案

第7题

关于内部审计的下列论断中,正确的是()。

A.其主要内容之一是审查各项内部控制的执行情况

B.其主要职责之一是同注册会计师讨论审计的范围

C.内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分

D.内部审计特别能帮助注册会计师确定审计的范围

点击查看答案

第8题

下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系,说法正确的有()。

A.两者的审计目标不同

B.内部审计的独立性较弱,注册会计师审计的独立性较强

C.注册会计师审计通常采用定期或不定期审计,单位内部审计是每年对财务会计报表审计一次

D.两者的审计职责不同

点击查看答案

第9题

下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系,说法正确的有()。

A.两者的审计目标不同

B.内部审计的独立性较弱,注册会计师审计的独立性较强

C.注册会计师审计通常采用定期或不定期审计,单位内部审计是每年对财务会计报表审计一次

D.两者的审计‘职责不同

点击查看答案

第10题

关于注册会计师审计和内部审计的关系,下列表述正确的有()

A.二者都是现代审计体系的重要组成部分

B.二者的职责和作用都是一样的

C.注册会计师审计的独立性比内部审计强

D.注册会计师审计具有一定强制性,而内部审计是完全自愿的

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信