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[判断题]

审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容()

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第1题

审计报告的导语包括被审计单位的基本概况、审计的依据、审计的目的、范围、审计的起止时间、审计的内容等。()
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第2题

在撤点会议上内部审计人员与被审计部门人员沟通的内容有()。

A.审计中发现的问题及改进建议

B.被审单位对发现问题及其原因的确认

C.审计报告的表述方式和措辞

D.审计报告的意见的实质内容

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第3题

审计意见的类型不同,审计报告对被审计单位财务报表的可信性提供的合理保证也不同()
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第4题

如其他信息中存在对事实的错报漏报,注册会计师应提请管理层修改其他信息。如果被审计单位拒绝修改,注册会计师应当()

A.在征求律师意见后作出适当的处理

B.发表保留意见或否定意见审计报告

C.将其对其他信息的关注告知被审计单位治理层

D.在审计报告的意见段后增列说明段予以说明

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第5题

关于审计报告,下列表述中正确的是()

A.注册会计师在出具无法表示意见时,可以在关键审计事项段中说明

B.注册会计师发表审计意见时,不应提供被审计单位的原始信息

C.注册会计师可以在非无保留意见的审计报告中对单一账户或项目发表无保留意见

D.注册会计师应当对其他信息发表审计意见

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第6题

内部审计人员在对内部控制进行审查和评价后形成的审计报告一般应包括以下哪些方面的内容?()

A.审查评价内部控制的目的、范围

B.审计结论和审计决定

C.对完善内部控制的建议

D.被审计单位的反馈意见

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第7题

在审计报告中,一般先指明审计意见的类型,再说明形成该审计意见的基础。()
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第8题

单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知上级部门。()
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第9题

下列有关内部审计报告的说法中,错误的是()。

A.内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的

B.内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况、应遵照的标准、事实与标准的差异、已经或可能造成的影响以及产生原因做出说明

C.审计意见是针对审计发现的主要问题提出的处理意见

D.审计意见的权威性取决于组织适当管理层对内部审计机构的授权

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第10题

江西省金融机构开展反洗钱内部的,其审计报告应包括审计时间、审计内容、审计的基本情况、审计发现的问题、对审计情况的处理意见和建议等。()
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第11题

下列说法中正确的是()。

A.内部审计机构应当按规定程序向被审计单位通报审计结果,并督促其整改

B.被审计单位应采取有效措施进行整改,追究相关人员责任,及时报告整改情况

C.如果被审计单位未对审计发现问题采取改进措施,所产生的责任和风险由被审计单位承担

D.如果被审计单位未对审计发现问题采取改进措施,所产生的责任和风险由内部审计部门承担

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