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[单选题]

审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()。

A.审计人员的判断

B.审计准则

C.内部控制评价

D.审计风险

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第1题

注册会计师根据审计准则规定的目标评价认为没有获取充分、适当的审计证据,下列各项中,可以采取的措施有()

A.评价通过遵守其他审计准则是否已经获取进一步的相关审计证据

B.在执行一项或多项审计准则的要求时,扩大审计工作的范围

C.评价通过遵守其他审计准则是否将会获取进一步的相关审计证据

D.实施注册会计师根据具体情况认为必要的其他程序

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第2题

在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,注册会计师通常无需评价的是()

A.内部审计人员的专业胜任能力

B.内部审计人员在执行工作时是否可能保持应有的职业关注

C.内部审计人员与注册会计师之间是否可能进行有效的沟通

D.内部审计人员的独立性

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第3题

内部审计机构是否建立结果沟通制度取决于内部审计机构负责人的职业判断。()
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第4题

评价内部审计人员的客观性时,注册会计师通常不需要考虑的因素是()

A.被审计单位是否存在有关内部审计人员培训的既定政策

B.内部审计人员是否不承担任何相互冲突的责任

C.内部审计在被审计单位中的地位以及对保持客观性能力的影响

D.治理层是否监督内部审计的人事决策

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第5题

下列有关利用内部审计人员特定工作的说法中,正确的是()。

A.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

B.在确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的时,注册会计师可以评价内部审计人员披露的例外或异常事项是否得到恰当解决

C.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员工作的恰当性进行评价得出的结论,并形成工作底稿

D.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员的工作实施的审计程序形成工作底稿

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第6题

()是审计人员在审计过程中用来判断和评价被审计事项、作出审计结论和得出审计意见的依据。

A.审计程序

B.审计规则

C.审计标准

D.审计质量控制标准

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第7题

对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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第8题

注册会计师判断财务报表是否合法时运用的标准是()。

A.会计准则

B.审计准则

C.会计制度

D.审计法

E.审计制度

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第9题

审计过程中采用恰当的审计流程是十分重要的,如果审计人员忽略了必要的审计步骤,将直接影响到()。
审计过程中采用恰当的审计流程是十分重要的,如果审计人员忽略了必要的审计步骤,将直接影响到()。

A.审计效率

B.审计效果

C.审计效果和效率

D.审计经济性

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第10题

在决定提交内部审计报告时,内部审计人员应考虑的因素有()。

A.是否了解和确认了所有的相关信息

B.确定了审计的结论和措辞

C.就审计报告的事实与被审单位进行了沟通

D.是否取得被审计单位的同意

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