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内部审计机构根据年度审计计划确定审计项目,并根据审计项目组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。
A.2
B.3
C.4
D.5
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.2
B.3
C.4
D.5
第1题
A.3日
B.7日
C.15日
D.10日
第3题
A.通常会产生经济利益影响独立性
B.通常不会对独立性产生影响
C.审计项目组成员A应取消交易
D.应将审计项目组成员A调离审计项目组
第6题
A.公司领导
B.审计主任
C.审计组长
D.审计主审
第7题
要求:针对上述情形,指出存在哪些可能违反审计准则和质量控制准则的情况,并简要说明理由。
第8题
相关事项如下:
(1)审计项目组成员要求被询证的甲公司客户将回函直接寄至会计师事务所,但甲公司客户X公司将回函寄至甲公司财务部,审计项目组成员取得了该回函,将其归入审计工作底稿。
(2)对于审计项目组以传真件方式收到的回函,审计项目组成员与被询证方取得了电话联系,确认回函信息,并在审计工作底稿中记录了电话内容与时间、对方姓名与职位,以及实施该程序的审计项目组成员姓名。
(3)审计项目组成员根据甲公司财务人员提供的电子邮箱地址,向甲公司境外客户Y公司发送了电子邮件,询证应收账款余额,并收到了电子邮件回复。Y公司确认余额准确无误。审计项目组成员将电子邮件打印后归入审计工作底稿。
要求:针对上述事项,指出甲公司审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
第9题
A.被审计单位财务经理曾经是事务所审计项目组成员
B.审计项目组成员曾经是被审计单位的出纳
C.审计小组成员的妻子是被审计单位的独立董事
D.审计小组成员担任被审计单位的辩护人
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