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[单选题]

下列属于固定资产内部控制制度薄弱环节的是()

A.未经主管人员批准授权开出支票支付购置固定资产的款项

B.生产用固定资产的购置计划要由生产车间提出

C.按计划购置新的固定资产替代报废的固定资产

D.固定资产处置利得贷记营业外收入

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第1题

固定资产内部控制中最重要的部分是()。

A.授权批准制度

B.账簿记录制度

C.预算制度

D.处置制度

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第2题

固定资产内部控制中的授权批准控制表现为()。
固定资产内部控制中的授权批准控制表现为()。

A.资本性预算要经过高层管理机构批准

B.固定资产的购置和处置要经管理层书面批准

C.未列入固定资产预算的项目要经过特别审批

D.固定资产的日常维护和检修要经管理层书面批准

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第3题

下列各项中,属于被审计单位的固定资产内部控制严重缺陷的是()。

A.支出预算由总经理批准

B.对固定资产无具体的保养制度

C.所有设备的购买均由使用设备部门自行办理

D.对固定资产未投保

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第4题

下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。

A.固定资产使用报废审批部门相互独立

B.固定资产购置预算经使用部门批准后实施

C.定期盘点固定资产

D.内部审计人员对固定资产定期检查

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第5题

下列属于固定资产内部控制弱点的是()。

A.购买设备的付款支票未经会计主管签章

B.设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产

C.所有设备的购买均由使用设备的部门自行办理

D.出售已提足折旧的设备时,将所得价款贷记其他业务收入

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第6题

下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()

A.授权审批控制

B.原材料消耗定额控制

C.职责分工控制

D.固定资产盘点控制

E.会计记录的定期核对

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第7题

内部控制制度的主要内容包括()。

A.信息质量控制制度

B.授权批准控制制度

C.组织机构控制制度

D.内部审计制度

E.预算控制制度

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第8题

关于内部固定资产交易说法正确的有()

A.内部固定资产交易,是指企业集团内部发生交易一方的成员企业与固定资产有关的购销业务

B.企业集团内部企业将自身使用的固定资产变卖给企业集团内的其他企业作为固定资产使用属于内部固定资产交易

C.企业集团内部企业将自身生产的产品销售给企业集团内的其他企业作为固定资产使用属于内部固定资产交易

D.企业集团内部企业将自身使用的固定资产变卖给企业集团内的其他企业作为普通商品销售属于内部固定资产交易

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第9题

下列业务中应该编制付款凭证的是()

A.购买原材料用转账支票支付

B.收到销售商品的款项

C.购买固定资产,款项尚未支付

D.销售商品,收到商业汇票一张

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第10题

固定资产净值是指()。

A.固定资产原值减去当年折旧后的价值

B.固定资产原值扣除累计折旧后的价值

C.固定资产原值扣除购置时所发生的各种费用后的价值

D.购置固定资产时所支付的全部价值

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