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[单选题]

保险公司重要的内部管理制度和业务规程在发布实施前,应当提交()审查,并经()签字认可

A.审计部门、总经理

B.制度、流程发布部门经理总经理

C.合规管理部门、合规负责人

D.合规管理部门、总经理

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第1题

主营业务收入审计要点是()

A.审计产品销售环节的内部管理制度和控制制度

B.审查主营业务收入的确认和范围

C.审查主营业务收入是否正确

D.审查销售退回或折扣或销售折让

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第2题

下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第3题

按照《商业银行市场风险管理指引》的要求,下面说法不正确的是()

A.商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

B.内部审计应当既对业务经营部门,也对负责市场风险管理的部门进行。

C.审计部门对市场风险进行的内部审计报告应当直接提交给监事会。

D.市场风险管理部门应当跟踪检查改进措施的实施情况,并向董事会提交有关报告。

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第4题

下列由内部审计部门实施较为妥当的活动是()

A.在实施之前审查控制系统

B.安装并更新控制系统

C.制定控制系统的程序

D.设计控制系统

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第5题

保险公司应当设立合规负责人。合规负责人不得兼管公司的业务、财务、资金运用和内部审计部门等可能与合规管理存在职责冲突的部门。()
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第6题

《商业银行内部控制指引》规定,商业银行的()应当有权获得商业银行的所有经营信息和管理信息,并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价

A.所有业务部门

B.经营管理层

C.部门负责人

D.内部审计部门

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第7题

无纸化办贷中,审查及反馈操作描述正确的是()

A.业务经审查人审查后,人为需要补充资料的,发起补充资料流程,并经部门领导、主管行长审核后发送客户部门。

B.客户部门调查人收到补充资料流程后,查看反馈意见,在补充资料后,将补充资料流程发送回审查人处。

C.对客户反馈到审查人的补充调查资料,审查人认为仍需继续补充的,录入意见后,在调查人发回的补充资料流程中选择“退之前环节处理”。

D.经审核补充完成的,由审查人选择“返回主流程”,结束补充资料流程。

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第8题

在从事审计业务时,只能进行有偿服务的审计是()。

A.政府审计

B.民间审计

C.部门内部审计

D.单位内部审计

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第9题

在国际工程的材料审查认可制度中规定,()应当对承包商提交的样品及时进行检验和审查,并将检验结果立即通知承包商。
在国际工程的材料审查认可制度中规定,()应当对承包商提交的样品及时进行检验和审查,并将检验结果立即通知承包商。

A、工程师

B、项目经理

C、业主代表

D、项目技术负责人

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第10题

信息提供部门或分行须事先与网站管理部门沟通,填写《中国农业银行经营门户网站信息发布审批表》,经部门或分行负责人签字、加盖部门或分行公章后,在拟定信息发布日期前()个工作日提交网站管理部门审批

A.1

B.3

C.5

D.7

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