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[多选题]

审计意见一般包括()。

A.无保留意见

B.完全肯定意见

C.否定意见

D.保留意见

E.无法表示意见

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第1题

当审计范围受限制,不能获取充分、适当的审计证据,影响重大,审计人员一般出具()。

A.无保留意见

B.保留意见

C.保留意见或否定意见

D.保留意见或无法表示意见

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第2题

审计范围受到严重限制时,签发的审计报告意见类型可能是()。

A.无保留意见

B.否定意见

C.无法表示意见

D.保留意见

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第3题

审计报告的类型包括()。

A.无保留意见审计报告

B.带强调事项段的无保留意见审计报告

C.保留意见审计报告

D.否定意见审计报告

E.无法表示意见审计报告

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第4题

审计报告的基本类型包括

A.无保留意见审计报告

B.保留意见审计报告

C.否定意见审计报告

D.无法表示意见审计报告

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第5题

非无保留意见的审计报告包括()。

A.带其他事项段的无保留意见的审计报告

B.无法表示意见的审计报告

C.保留意见的审计报告

D.否定意见的审计报告

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第6题

如果注册会计师无法实施存货监盘,也无法实施替代审计程序,则注册会计师应当考虑出具()的审计报告。

A.无保留意见

B.保留意见

C.无法表示意见

D.否定意见

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第7题

如果注册会计师无法就关联方和关联方交易获取充分、适当的审计证据,应视同审计范围受到限制,并根据其对财务报表的影响程度,出具()。
如果注册会计师无法就关联方和关联方交易获取充分、适当的审计证据,应视同审计范围受到限制,并根据其对财务报表的影响程度,出具()。

A.无保留意见或否定意见

B.否定意见或无法表示意见

C.保留意见或否定意见

D.保留意见或无法表示意见

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第8题

以下属于非标准审计报告的有()

A.保留意见审计报告

B.否定意见审计报告

C.无法表示意见审计报告

D.无保留意见审计报告

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第9题

当会计政策的选用、会计估计的作出或财务报表的披露不符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,影响重大,审计人员一般出具()。

A.无保留意见

B.保留意见

C.保留意见或否定意见

D.保留意见或无法表示意见

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第10题

财务报告内部控制存在重大缺陷时注册会计师应出具的审计意见类型是()。
财务报告内部控制存在重大缺陷时注册会计师应出具的审计意见类型是()。

A、否定意见

B、无法表示意见

C、无保留意见

D、保留意见

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