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[多选题]

为了提升内控控制实施的有效性,您认为可以采取哪些措施?()

A.构建科学合理的内部控制评价标准

B.规范内部控制评价的内容

C.规范内部控制的监管主体和监管

D.降低内部控制实施成本

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第1题

在企业内部控制实务中,内部控制评价是极为重要的一环。下列有关内部控制评价的说法中错误的是()

A.内部控制缺陷按其严重程度可分为设计缺陷和运行缺陷

B.企业实施内部控制评价,包括对内部控制设计有效性和运行有效性的评价

C.企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价

D.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证

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第2题

企业管理层对内部控制的责任包括()。
企业管理层对内部控制的责任包括()。

A.建立健全内部控制

B.有效实施内部控制

C.评价内部控制的有效性

D.对内部控制的有效性提供保证

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第3题

商业银行应当建立内部控制评价(),对评价工作实施全流程质量控制,确保内部控制评价客观公正

A.缺陷认定标准

B.质量控制机制

C.结果运用机制

D.频度控制标准

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第4题

公司开展内部控制评价工作,可以采用组织形式有()。
A、授权内部审计机构详细实行内部控制有效性定期评价工作

B、成立专门内部控制机构组织实行内部控制评价工作,其工作直接向董事会或类似权力机构负责

C、依照自身特点,成立内部控制评价工作非常设机构,抽调内部审计、内部控制等有关机构人员构成内部控制评价小组,详细组织实行内部控制评价工作

D、委托中介机构实行内部控制评价

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第5题

依照公司《内部控制评价指引》,内部控制有效性涉及()。

A.设计有效性

B.体制有效性

C.运营有效性

D.机制有效性

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第6题

对内部控制的初步评价,主要是评价内部控制的()。

A.合理性

B.健全性

C.有效性

D.合法性

E.可靠性

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第7题

公司内部控制评价报告内容应当涉及()。

A.高档管理层对内部控制报告真实性声明

B.内部控制评价根据、范畴、程序和办法

C.内部控制缺陷及其认定状况和整治状况

D.内部控制有效性结论

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第8题

在测试特定内部控制执行的有效性时,注册会计师通常应当实施()程序

A.考虑特定内部控制的性质

B.检查特定内部控制生成的文件和记录

C.了解特定内部控制的描述方式

D.评价经营活动及管理系统的复杂性

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第9题

内部控制审计对象是()。

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运营有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运营有效性

C.被审计单位编制内部控制评价报告

D.被审计单位财务报告

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第10题

下列关于中央公司实行公司内部控制规范体系规定对的有()。

A.中央公司应当按照《公司内部控制基本规范》和配套指引规定,建立规范、完善内部控制体系

B.中央公司在开展内部控制自我评价同步,必要聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告

C.中央公司应当建立内部控制重大缺陷追究制度,内部控制评价和审计成果要与履职评估或绩效考核互相结合

D.中央公司应当自起,于每年4月30日前向国资委报送内部控制评价报告,同步抄送派驻本公司监事会

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