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[单选题]

“内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项”依据的内部控制原则是()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.制衡性原则

D.适应性原则

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第1题

金融机构内部控制应当遵循审慎原则具体是指:()

A.内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程

B.内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念

C.内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制

D.内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应

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第2题

内部控制的全面性原则有两层意思,分别是()

A.全过程控制

B.分步骤控制

C.针对性控制

D.全员控制

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第3题

内部收支授权审批控制风险防控措施主要包括()。

A.单位应建立内部授权审批控制,建立重大事项集体决策和会签制度

B.相关工作人员应当在授权范围内行使职权,办理业务。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制

C.重大经济事项的内部决策,应当由单位主要负责人决定

D.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定,一经确定,不得随意变更

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第4题

根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门。()
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第5题

下列关于业务执行的说法中,不正确的是()。

A.会计师事务所应当要求项目合伙人对业务执行实施指导、监督与复核

B.为了保证按时出具报告,对于需要实施项目质量控制复核的业务,可以在出具报告后进行项目质量控制复核

C.项目组内部复核确定复核人员的原则是,由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作

D.项目组在业务执行中对疑难问题或争议事项进行适当咨询

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第6题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,可直接参与或负责内部控制涉及和经营管理的决策与执行。()
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第7题

属于《企业内部控制基本规范》中规定的企业建立与实施内部控制的原则有()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.制衡性原则

D.适应性原则

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第8题

内部控制贯穿于企业经营的各个方面,但并不是所有的企业都要有相应的内部控制。()
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第9题

下列关于复核审计工作底稿和财务报表的说法中,不正确的有()

A.项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展进行

B.所有的业务都要进行项目组内部复核和项目质量控制复核

C.项目合伙人可以作为项目质量控制复核的人员

D.项目质量控制复核时间在出具审计报告前

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第10题

公司内部控制评价报告内容应当涉及()。

A.高档管理层对内部控制报告真实性声明

B.内部控制评价根据、范畴、程序和办法

C.内部控制缺陷及其认定状况和整治状况

D.内部控制有效性结论

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