题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

严格的现金收支内部控制制度不包括()

A.现金保管与记账应分离

B.现金收支的审批人与执行人应分离

C.定期轮岗

D.做好收支凭证的管理及账目的核对

E.核定库存现金限额

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第1题

下列选项中,既属于一个良好的现金内部控制的要求也属于一个良好的银行存款内部控制的要求的是()。

A.加强对银行存款收支业务的内部审计

B.全部收入及时准确入账,全部支出要有核准手续

C.现金收支与记账的岗位分离

D.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

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第2题

()不属于实现收到的现金收入全部登记入账的内部控制措施。

A.现金收支与现金记账的岗位相分离

B.每日及时记录现金收入

C.现金日记账与总账的登记分开

D.现金收入记录的内部复核

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第3题

注册会计师在执行库存现金审计时通常需对现金相关的内部控制进行了解,一般而言,一个良好的现金内部控制体现为()

A.加强对现金收支业务的内部审计

B.全部现金收入及时准确入账,并且支出要有核准手续

C.现金收支与记账的岗位相分离,按月盘点现金

D.现金收支要有合理、合法的凭据,控制现金坐支

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第4题

下列与现金业务有关的职责可以不分离的是()。

A.现金的支付与审批

B.现金保管与现金日记账的记录

C.现金的会计记录与审计监督

D.现金保管与现金总分类账的记录

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第5题

经济业务发生后,应及时入账,尤其是现金、银行存款等业务更应如此,并做到日清月结,防止现金挪用应属于()。

A.会计记账控制

B.实物保管控制

C.财产安全控制

D.职务分离控制

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第6题

货币资金收支与记账的岗位分离是货币资金内部控制的基本原则之一。()
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第7题

审计人员对现金内部控制进行穿行测试的直接目的是为了证实()。

A.现金内部控制流程的描述是否正确

B.现金收支业务记录是否完整

C.现金内部控制是否有数

D.现金于额是否正确

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第8题

审计人员对现金内部控制进行穿行测试的直接目的是为了证实()。

A.现金内部控制是否有数

B.现金于额是否正确

C.现金收支业务记录是否完整

D.现金内部控制流程的描述是否正确

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第9题

审计人员对现金内部控制进行穿行测试的直接目的是为了证实()。

A.余额是否正确

B.现金收支业务记录是否完整

C.现金内部控制是否有效

D.现金内部控制流程图的描述是否正确

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第10题

现金保管与现金总分类账的记录业务可以不分离。()
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第11题

根据内部牵制制度的要求,出纳人员不可以经办的业务有()。

A.债务债权账目的登记

B.稽核

C.会计档案的保管

D.现金业务的收支

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